
***制单在哪个系统制单 ***系统清单怎么打印
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u8采购专用发票怎么制单
打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证了。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
然后我们进行相应的数据对应设置的操作。进行制单的处理,选择制单处理,会弹出填制凭证的界面,在凭证上点击保存或者成批保存,在弹出的填制凭证界面上就有已生成的字样。进入用友u8系统中可以看一下我们刚生成的这张凭证即可。
用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
点击“批量制单”,在制单下的方框里双击出现红色的Y,点击“制单设置”弹出填制凭证的界面,点击保存,最后固定资产批量制单就完成了。
在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。
在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
在存货核算模块生成凭证。直运采购发票要在应付款管理模块审核后,才能在存货核算模块生成凭证。需制单的采购入库单对应的采购发票已经在供应商往来制单里生成了凭证。所以直运采购发票只能在应付系统中审核不能制单。
是一张现金或者银行的支付凭证,对方科目是物资采购/原材料,具体看对应指定的是什么。
收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
为什么直运采购发票只能在应付系统中审核,而不能制单?
1、应付款管理。采购发票进行采购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。审核是指为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
2、计算机名开开头是数字。如果真的这样,修改一下计算机名,最好就纯字母。
3、用友软件在生成采购发票时,必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单,如果你是自己手工填的,那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。
4、应付款管理系统。在采购运费处理业务中,会计人员一般在应付款管理系统审核发票,采购发票进行采购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
5、采购发票在采购管理这个模块中是不需要审核的,因为采购发票审核在应付款管理里面,该发票会在应付款管理中生成一张应付单据。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
1、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
2、首先,打开用友U8系统,进入应收款管理模块。 在应收款管理模块中,找到并点击“期初余额设置”选项。 在期初余额设置界面中,点击“销售专用发票存货”项目。 在销售专用发票存货界面中,找到并点击“辅助计量单位”项。 在辅助计量单位界面中,点击“新增”按钮。
3、打开后,找到“专用采购发票”,国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。